Добрый день!
В нашем продуктовом магазине некоторым знакомым людям мы даём товар в долг используя как раз таки предварительные чеки, что очень даже удобно (записал имя человека в тетрадь и номер ПЧ и готово)
Было бы здорово чтобы предварительный чек "списывал" товары (как например через документ Расход товаров => списание), иначе не очень удобно считать товар (например для переучета)
Хотел сделать такой функционал сам, но что-то не разобрался в коде, поможете?)
И ещё хотел бы узнать как можно сделать так, чтобы при сохранении товаров в ПЧ выскакивало поле "Комментарий" для ПЧ (таким образом пробала бы потребность записывать имя человека в тетрадь)?
Использование предварительного чека как "долг"
- 48 Просмотров
- Последнее сообщение 19 декабря 2025
- Есть решение
Здравствуйте!
Я бы рекомендовал вам использовать штатный метод продажи в долг, так вы получите всё что нужно: списание товаров при продаже, фиксацию долга в разрезе клиента + список товаров, которые он купил в долг. Тетрадка не нужна будет и последующее пробитие ПЧ тоже не потребуется. И если что то хотите улучшить, может в этом направлении двигаться?
Не знал о этом методе, интересно, спасибо!
Это нужно каждого должника записать в список Контрагентов, я правильно понимаю?
И ещё один вопрос, уже не совсем по этой теме
В отчете Взаиморасчеты "Наша задолженность" поставщикам огромная, а расходы по нулям
Я не правильно ставлю на приход товары или так и должно быть?
Не знал о этом методе, интересно, спасибо!
Это нужно каждого должника записать в список Контрагентов, я правильно понимаю?
Да
И ещё один вопрос, уже не совсем по этой теме
В отчете Взаиморасчеты "Наша задолженность" поставщикам огромная, а расходы по нулям
Я не правильно ставлю на приход товары или так и должно быть?
Вы скорее всего правильно ставите на приход, но не регистрируете оплату поставщикам, поэтому долг ваш всегда увеличивается.
А как регистрировать оплату поставщикам? Я оплачиваю товар (в основном) деньгами с кассы и просто делаю каждый раз изъятие
И ещё заметил что постоплата (в кредит) засчитывается в общую сумму "оформленных чеков"
Т.е. долг двоится по факту (например если человек взял в долг и отдал его через час), что немного не удобно, можно это как-то исправить?
А как регистрировать оплату поставщикам? Я даю деньги с кассы и просто делаю изъятие каждый раз
Расходный кассовый ордер если платите наличными или Исходящее платёжное поручение если платите безналичными. Оба этих документа уменьшат ваш долг перед поставщиком.
И ещё заметил что постоплата (в кредит) засчитывается в общую сумму "оформленных чеков"
Т.е. долг двоится по факту (например если человек взял в долг и отдал его через час), что немного не удобно, можно это как-то исправить?
Непонятно, что значит долг двоится. При продаже в кредит у покупателя перед вами образуется долг. Вы его видите в отчёте Взаиморасчёты. Когда покупатель возвращает долг, вы его можете уменьшить при помощи документов Приходный кассовый ордер, Входящее платёжное поручение или через РМК, для случая с РМК нужно выбрать товар Оплата кредита, указать сумму и при расчёте указать нужный вариант оплаты.
Значит если я плачу наличными на месте, мне нужно сделать изъятие с кассы и плюс Расходный кассовый ордер, понял
Вот что я имел ввиду под словом "двоится":
Т.е. человек взяк в долг на 8500 и вернул позже эти 8500 наличными (через товар Оплата кредита) и оно к сожалению суммируется
Т.е. человек взяк в долг на 8500 и вернул позже эти 8500 наличными (через товар Оплата кредита) и оно к сожалению суммируется
Не вижу тут проблемы. Что вы планируете тут увидеть если это был оплата долга за вчера или вообще оплата долга другого человека? Если вас это смущает, вы можете принимать долг через Приходный кассовый ордер, в чеки он тогда попадать не будет.